孝感市编办2017年度部门预算信息公开
目 录
第一部分 市编办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收支部门预算总表
二、支出总表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算支出表
五、财政专项支出预算表
六、三公经费预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市编办概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规;研究拟订全市机构编制管理办法和实施细则。
(二)研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;审核县(市)区、乡(镇)的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
(三)统一管理全市各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院,各民主党派和人民团体机关的机构编制工作。承担市级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定的审核、报批以及日常管理工作;研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间以及市直各部门与县(市)区之间的职权划分的意见。会同有关部门开展市县改革试点。
(四)审核、审批县(市)区、乡(镇)副科级及以上行政、事业单位职能配置、机构设置、人员编制、经费形式和副科级及以上领导职数的调整意见。审核各类高新技术开发区、经济技术开发区行政管理体制、机构设置和人员编制。
(五)拟订市级机关和县(市)区、乡(镇)的行政编制总额分配方案。
(六)指导、协调全市事业单位机构编制管理工作。拟订全市事业单位机构改革方案,并组织实施;探索建立农村公益性事业新机制;审核、报批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和经费形式等事项;审核、报批县(市)区、乡(镇)副科级及以上行政、事业单位的设立、调整、撤销和更名;负责对拟参照公务员法管理的事业单位职能审核提出意见。
(七)负责市级事业单位登记管理的日常工作;指导、管理全市事业单位法人登记工作。
(八)调查研究并监督检查市直各部门和县(市)区、乡(镇)机构改革以及机构编制管理法规、政策的执行情况。
(九)审批市级行政机关、事业单位领导职数和人员编制使用的请示;参与指导全市事业单位岗位设置管理工作。
(十)承担全市行政职能转变和行政管理体制改革工作。
(十一)承担全市深化行政审批制度改革工作。
(十二)负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作;参与市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和县(市)区目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作,组织实施机构编制奖励考评。
(十三)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
市机构编制委员会办公室设5个内设机构,1个直属正科级参公事业单位。 核定行政编制15名,其中:主任1名,副主任2名;督查室主任(高配为副县级)1名。
(一)综合科。核定行政编制3名。其中:科长1名,副科长1名。
(二)行政机构编制科。核定行政编制3名。其中:科长1名,副科长1名。
(三)事业机构编制科。核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。
(四)市机构编制委员会督查室(挂监督检查和信息技术科牌子)。核定行政编制2名。其中:督查室主任(高配为副县级)1名,副主任(兼监督检查和信息技术科科长)1名。
(五)行政审批制度改革科。核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。
(六)事业单位登记管理局。核定事业编制5名。其中:局长(正科级)1名,副局长(副科级)1名。
(七)工勤岗位控制数2名。
第二部分 2017年部门预算表
一、收支部门预算总表
2017年收支部门预算总表  | 
  |||
单位:万元  | 
  |||
收 入  | 
   支 出  | 
  ||
项目  | 
   预算数  | 
   项目(按功能分类)  | 
   预算数  | 
  
财政拨款收入  | 
   235.00  | 
   一、基本支出  | 
   207.70  | 
  
其中:一般公共预算拨款  | 
   235.00  | 
   其中:人员支出  | 
   181.10  | 
  
政府性基金预算拨款  | 
   
  | 
   商品和服务支出  | 
   26.60  | 
  
事业收入  | 
   
  | 
   二、项目支出  | 
   27.30  | 
  
事业单位经营收入  | 
   
  | 
   三、上级转移支付补助支出  | 
   10.00  | 
  
上级转移支付补助  | 
   10.00  | 
   
  | 
   
  | 
  
附属单位上缴收入  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
其他收入  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
本年收入合计  | 
   245.00  | 
   本年支出合计  | 
   245.00  | 
  
上年结余(转)  | 
   
  | 
   结转下年  | 
   
  | 
  
动用事业基金  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
收入总计  | 
   245.00  | 
   支出总计  | 
   245.00  | 
  
2017年支出总表  | 
  |||||||
单位:万元  | 
  |||||||
功能分类科目  | 
   合计  | 
   其中  | 
  |||||
科目编码  | 
   科目名称  | 
   基本支出  | 
   项目支出  | 
   事业单位经营支出  | 
   对附属单位补助支出  | 
   上缴上级支出  | 
  |
  | 
   合计  | 
   245  | 
   207.7  | 
   37.3  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
201  | 
   一般公共服务  | 
   245  | 
   207.7  | 
   37.3  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
06  | 
   财政事务  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
2010601  | 
   行政运行(财政)  | 
   207.7  | 
   207.7  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
2010602  | 
   一般行政管理事务(财政)  | 
   37.3  | 
   
  | 
   37.3  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
2010603  | 
   机关服务(财政)  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
……  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
二、支出总表
三、一般公共预算基本支出表
2017年一般公共预算基本支出表  | 
  ||||
单位:万元  | 
  ||||
经济分类科目  | 
   预算数  | 
   其中  | 
  ||
科目编码  | 
   科目名称  | 
   人员经费  | 
   日常公用经费  | 
  |
  | 
   合计  | 
   245  | 
   181.1  | 
   63.9  | 
  
301  | 
   工资福利支出  | 
   181.1  | 
   181.1  | 
   
  | 
  
01  | 
   基本工资  | 
   58.8  | 
   58.8  | 
   
  | 
  
02  | 
   津贴补贴  | 
   75.6  | 
   75.6  | 
   
  | 
  
03  | 
   奖金  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
302  | 
   商品和服务支出  | 
   63.9  | 
   
  | 
   63.9  | 
  
01  | 
   办公费  | 
   62.9  | 
   
  | 
   62.9  | 
  
05  | 
   水电费  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
07  | 
   邮电费  | 
   1  | 
   
  | 
   1  | 
  
303  | 
   对个人和家庭的补助  | 
   46.7  | 
   46.7  | 
   
  | 
  
……  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
2017年一般公共预算支出表  | 
  ||||
单位:万元  | 
  ||||
功能分类科目  | 
   合计  | 
   其中  | 
  ||
科目编码  | 
   科目名称  | 
   基本支出  | 
   项目支出  | 
  |
  | 
   合计  | 
   245  | 
   207.7  | 
   37.3  | 
  
201  | 
   一般公共服务  | 
   207.7  | 
   207.7  | 
   
  | 
  
06  | 
   财政事务  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
2010601  | 
   行政运行(财政)  | 
   207.7  | 
   207.7  | 
   
  | 
  
2010602  | 
   一般行政管理事务(财政)  | 
   37.3  | 
   
  | 
   37.3  | 
  
2010603  | 
   机关服务(财政)  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
……  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
   
  | 
  
四、一般公共预算支出表
五、财政专项支出预算表
2017年财政专项支出预算表  | 
  |
单位:万元  | 
  |
项目  | 
   金额  | 
  
合计  | 
   27.3  | 
  
一、本级专项  | 
   27.3  | 
  
1.中文域名注册经费  | 
   7.3  | 
  
2.事业单位登记经费  | 
   5  | 
  
3.事业单位分类改革经费  | 
   10  | 
  
4.电子政务信息化运行维护经费  | 
   5  | 
  
  | 
   
  | 
  
二、对下转移支付  | 
   
  | 
  
  | 
   
  | 
  
六、三公经费预算表
市直部门2017年“三公”经费预算表  | 
  ||
单位名称:市编办  | 
   
  | 
   金额:万元  | 
  
项 目  | 
   预算数  | 
  |
合 计  | 
   18.5  | 
  |
一、公务接待费  | 
   7.50  | 
  |
二、因公出国(境)经费  | 
   6.00  | 
  |
因公出国(境)人数(人)  | 
   
  | 
  |
因公出国(境)费用金额  | 
   6.00  | 
  |
三、公车购置及运行经费  | 
   5.00  | 
  |
(一)公车购置费  | 
   
  | 
  |
公车购置数量(辆)  | 
   
  | 
  |
其中:新购车辆(辆)  | 
   
  | 
  |
更新车辆(辆)  | 
   
  | 
  |
公车购置金额  | 
   
  | 
  |
(二)公车运行维护费  | 
   5.00  | 
  |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。  | 
  ||
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  | 
  ||
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。  | 
  ||
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。  | 
  ||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算批复情况说明
市编办2017年预算批复收入245万元,其中财政拨款收入235万元,上级转移支付补助10万元;2017年预算批复支出245万元。其中:基本支出207.70万元,占支出总额的84.7%(其中:人员经费支出181.10万元,占支出总额的73.9%,商品和服务支出26.6万元,占支出总额的10.9%);项目支出27.3万元,占支出总额的11.1%;上级转移支付补助支出10万元,占总支出的4.1%。较上年增加55万元。主要原因一是基本工资调整,人员经费增加;二是专项经费增加。
二、2017年财政拨款支出预算具体情况
市编办2017年财政拨款支出批复预算为245万元,分别为人员经费支出181.1万元,其中在职人员工资58.8万元,住房补贴4.5万元,住房公积金19万元,医疗保险金13.7万元,离退休经费9.5万元,津贴补贴75.6万元,商品和服务支出26.6万元。专项预算27.3万元,其中中文域名注册经费7.3万元,事业单位登记费5万元,事业单位分类改革经费10万元,电子政务信息化运行维护经费5万元。
三、“三公经费”预算支出情况
市编办认真贯彻执行中央八项规定精神,认真执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,继续缩减“三公经费”。2017年“三公经费”预算支出18.5万元,同比2016年“三公经费”预算支出减少10.6%。2017年“三公经费”预算支出具体为因公出国(境)费6万元;公务接待费7.5万元,占“三公经费”的40.5%,平均每月接待费预算支出为0.63万元;公务用车购置及运行维护费5万元(其中运行维护费5万元,编办共有公务用车1辆,比2016年减少1辆),占“三公经费”的27%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。市编办项目支出主要为事业单位分类改革专项、中文域名注册管理专项、事业单位登记管理专项、电子政务运行维护专项等。
4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
孝感市编办
2017年3月16日
          

