部门(单位)2015年部门收支预算总表
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
收 入 总 计 |
199.22 |
支 出 总 计 |
199.22 |
5、转移性支出 |
|
一、本年收入合计 |
159.22 |
一、本年支出合计 |
199.22 |
6、赠与 |
|
1、财政拨款(补助) |
159.22 |
(一)基本支出 |
179.22 |
7、债务支出 |
|
(1)经费拨款(补助) |
159.22 |
1、工资福利支出 |
97.19 |
8、基本建设支出 |
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
|
其中:(1)基本工资 |
20.16 |
9、其他资本性支出 |
|
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
(2)津贴补贴 |
51.04 |
10、贷款转贷及产权参股 |
|
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
(3)奖金 |
1.68 |
11、其他支出 |
|
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
|
(4)社会保障缴费 |
16.31 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
(5)绩效工资 |
|
|
|
(7)其他拨款 |
|
2、商品和服务支出 |
43.54 |
|
|
2、事业收入 |
|
其中:(1)日常公用支出 |
32.59 |
|
|
3、上级补助收入 |
|
(2)职工福利费 |
4.44 |
|
|
4、附属单位上缴收入 |
|
3、对个人和家庭补助支出 |
38.49 |
|
|
5、事业单位经营收入 |
|
其中:(1)离休费 |
|
|
|
6、其他收入 |
|
(2)退休费 |
25.74 |
|
|
|
|
(3)住房公积金 |
12.75 |
|
|
二、上年结余(转) |
40.00 |
(二)项目支出 |
20.00 |
|
|
三、动用事业基金 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
|
二、结转下年 |
|
部门(单位)2015年财政拨款支出预算
单位:万元
科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
|
|
|
|||
2013101 |
一般公共服务支出 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
行政支行 |
199.22 |
179.22 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。(2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨 款”栏数据之和。
部门(单位)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 名 称 |
本年预算数 |
合 计 |
8.31 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务用车费 |
6.3 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
6.3 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
3、公务接待费 |
2.01 |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。